河西集团法务审计部组织开展学习《中央企业合规管理办法》

发布者:河西集团网站管理员发布时间:2022-10-09浏览次数:10

为更好地履行合规管理职能、提升集团整体合规管理水平,近日,河西集团法务审计部全体人员共同学习《中央企业合规管理办法》(以下简称《办法》,该《办法》于2022年8月23日公布,并于2022年10月1日起施行)。

《办法》提出,中央企业应当将合规审查作为必经程序嵌入经营管理流程,重大决策事项的合规审查意见应当由首席合规官签字,对决策事项的合规性提出明确意见。业务及职能部门、合规管理部门依据职责权限完善审查标准、流程、重点等,定期对审查情况开展后评估。《办法》还明确了合规文化建设的必要性和建立合规管理信息系统的重要性。

通过将该《办法》与2018年印发的《中央企业合规管理指引(试行)》(以下简称《指引》)对比学习发现,《办法》以国资委令的形式印发,通过部门规章对深化合规管理提出要求,与《指引》相比更加突出刚性约束,内容更全、要求更高、措施更实。此外,集团近期出台的《河西集团管理办法》与该《办法》整体原则和精神相符合,法务审计部将密切关注《办法》出台后,省、市国资委合规管理办法具体规定的变化,并及时对集团相关办法做出修订。

接下来,法务审计部计划邀请合规管理专家来集团分级授课,并牵头召开以合规管理为主题的部门交流会,分清职责,梳理合规管理流程,为合规信息化工作做好准备。