近日,市审计局对河西集团债务风险管控及防范情况进行专项审计调查。审计组通过分析财务报表、查阅借款合同及凭证资料、座谈交流等方式开展专项审计,充分调查了解集团截止2021年末债务及担保情况、债券兑付风险和债务风险隐患及风险控制措施。
集团法务审计部牵头对接此项工作,会同集团财务管理部、运营管理部、投资资产部和综合办公室积极配合迎查,严格按照审计组要求的时限和程序提供真实完整的资料和数据,不瞒报、不漏报。针对审计发现问题,将正确对待、迅速整改。同时借助这次专项审计工作契机,认真听取审计意见和建议,进一步规范集团在债务问题上的风险管控措施,提前防范风险的发生。